各位砖家好,在下有礼了,有两个账务及税务处理问题

问题一:我公司为两地两集团合营公司,公司为异地员工提供住宿,以报销租房费用的方式解决,半年报销一次租房费用,账务处理上可否分月进入成本,因为涉及到个人所得税的问题,如一次性进入应纳税所得额,个人纳税税率可能达到30%的档,该如何账务处理?怎样规避税务风险?问题二:我公司刚刚成立,尚未成立工会组织,公司想买部分体育器械,3万多元,请问,该如何进行账务处理?公司今年才运营3个月,工会经费如计提不足以购买,有没有其他办法?

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